993-88-SE24Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 993-26-L124

Total
$4.500.000
Neto
$3.781.513
Impuestos
$718.487
Descripción

SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE RECARGA DE AGUA. DESDE 993-26-L124. Las facturas electrónicas al momento de su emisión deben ser enviadas en formato XML al correo electrónico mop_dte@paperless.cl, indicando en las "referencias" el código de la unidad de pago: 190 : REG_02_DIRECCION _DE_VIALIDAD Informar que se modificó Razón Social, lo cual debe indicar lo siguiente: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DCYF. Si factura no indica Razón Social, no se podrá proceder con el pago correspondiente.

Partes
Proveedor
Miguel76.147.156-2
Licitación de origen
993-26-L124
Proceso
  1. Creación
    22-05-2024
  2. Envío a proveedor
    22-05-2024
  3. Aceptación
    22-05-2024