993-80-SE23Aceptada
ORDEN DE COMPRA DESDE 993-4-LE23
- Total
- $17.183.600
- Neto
- $14.440.000
- Impuestos
- $2.743.600
Descripción
380 Ton Cloruro Magnesio rutas 62Z20008-62Z20022 DESDE 993-4-LE23 *Las facturas electrónicas al momento de su emisión deben ser enviadas en formato XML al correo electrónico mop_dte@paperless.cl, indicando en las "referencias" el código de la unidad de pago: 190 REG_02_DIRECCION _DE_VIALIDAD * Todas las órdenes de compra deben ser aceptadas para su posterior pago de lo contrario, proceso de pago se detiene. *SE SOLICITA ACEPTAR ORDEN DE COMPRA PARA CONTINUAR CON EL PROCESO DE PAGO. * *Las factura que sean emitidas antes de la entrega y recepción conforme total de productos y/o servicios, será rechazada al SII, dentro de 6 días corridos.
Partes
- Organismo comprador
- MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
- Proveedor
- SALMAG LTDA.77.557.430-5
- Licitación de origen
- 993-4-LE23
Proceso
- Creación11-05-2023, 12:00 a. m.
- Envío a proveedor11-05-2023, 12:00 a. m.
- Aceptación11-05-2023, 12:00 a. m.