993-77-SE25Aceptada
ORDEN DE COMPRA DESDE 993-8-LQ25
- Total
- $155.266.440
- Neto
- $130.476.000
- Impuestos
- $24.790.440
Descripción
Suministro de 4.980 m3 de Base Estabilizada en Ruta B-905 DESDE 993-8-LQ25 *Las facturas electrónicas al momento de su emisión deben ser enviadas en formato XML al correo electrónico mop_dte@paperless.cl, indicando en las "referencias" el código de la unidad de pago: 190 REG_02_DIRECCION _DE_VIALIDAD * Todas las órdenes de compra deben ser aceptadas para su posterior pago de lo contrario, proceso de pago se detiene. *SE SOLICITA ACEPTAR ORDEN DE COMPRA PARA CONTINUAR CON EL PROCESO DE PAGO. * *Las factura que sean emitidas antes de la entrega y recepción conforme total de productos y/o servicios, será rechazada al SII, dentro de 6 días corridos.
Partes
- Organismo comprador
- MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
- Proveedor
- EMPORIUM SPA76.603.352-0
- Licitación de origen
- 993-8-LQ25
Proceso
- Creación21-03-2025, 12:00 a. m.
- Envío a proveedor02-04-2025, 12:00 a. m.
- Aceptación14-04-2025, 12:00 a. m.