993-69-SE24Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 993-13-LE24

Total
$43.482.600
Neto
$36.540.000
Impuestos
$6.942.600
Descripción

Suministro de Emulsión Tipo CSS-1H DESDE 993-13-LE24. Las facturas electrónicas al momento de su emisión deben ser enviadas en formato XML al correo electrónico mop_dte@paperless.cl, indicando en las "referencias" el código de la unidad de pago: 190 : REG_02_DIRECCION _DE_VIALIDAD Informar que se modificó Razón Social, lo cual debe indicar lo siguiente: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DCYF. Si factura no indica Razón Social, no se podrá proceder con el pago correspondiente.

Proceso
  1. Creación
    29-04-2024, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    29-04-2024, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    29-04-2024, 12:00 a. m.