ORDEN DE COMPRA DESDE 993-136-LP23
- Total
- $59.799.880
- Neto
- $50.252.000
- Impuestos
- $9.547.880
Suministro de Balizas Peatonales DESDE 993-136-LP23. ESTAS DEBEN SER ENTREGADAS Y PUESTAS A PISO en Avda Industrial #7324 Ciudad de Antofagasta, previa coordinacióncon el encargado de Bodega Sr: Carlos Rivera al mail carlos.rivera@mop.gov.cl o al fono 976061130 (Patricio Toro) con al menos 2 días de anticipación. El horario de entrega es de lunes a jueves de 08:00 a 17:00hrs y viernes de 08:00 a 15:00hrs Las facturas electrónicas al momento de su emisión deben ser enviadas en formato XML al correo electrónico mop_dte@paperless.cl, indicando en las "referencias" el código de la unidad de pago: 190 : REG_02_DIRECCION _DE_VIALIDAD Informar que se modificó Razón Social, lo cual debe indicar lo siguiente: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DCYF. Si factura no indica Razón Social, no se podrá proceder con el pago correspondiente.
- Organismo comprador
- MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
- Proveedor
- SOCIEDAD DE INVERSIONES Y SERVICIOS ELECTROTEK SPA76.490.816-3
- Licitación de origen
- 993-136-LP23
- Creación28-11-2023
- Envío a proveedor29-11-2023
- Aceptación30-11-2023