993-412-SE22Aceptada
TD10 N°7 letra e) RES 1058-1678
- Total
- $17.671.500
- Neto
- $14.850.000
- Impuestos
- $2.821.500
Descripción
trato directo compra agua 4500 m3 *Las facturas electrónicas al momento de su emisión deben ser enviadas en formato XML al correo electrónico mop_dte@paperless.cl, indicando en las "referencias" el código de la unidad de pago: 190 REG_02_DIRECCION _DE_VIALIDAD * Todas las órdenes de compra deben ser aceptadas para su posterior pago de lo contrario, proceso de pago se detiene. *SE SOLICITA ACEPTAR ORDEN DE COMPRA PARA CONTINUAR CON EL PROCESO DE PAGO. * *Las factura que sean emitidas antes de la entrega y recepción conforme total de productos y/o servicios, será rechazada al SII, dentro de 6 días corridos.
Partes
- Organismo comprador
- MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
- Proveedor
- CAPRA72.809.800-7
- Licitación de origen
- Compra directa (sin licitación)
Proceso
- Creación07-11-2022
- Envío a proveedor07-11-2022
- Aceptación16-12-2022