993-395-SE25Aceptada

ampliación 993-88-LP25 Suministro Material Granula

Total
$39.151.000
Neto
$32.900.000
Impuestos
$6.251.000
Descripción

Las facturas electrónicas al momento de su emisión deben ser enviadas en formato XML al correo electrónico mop_dte@paperless.cl, indicando en las "referencias" el código de la unidad de pago: 190 : REG_02_DIRECCION _DE_VIALIDAD Informar que se modificó Razón Social, lo cual debe indicar lo siguiente: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DCYF. Si factura no indica Razón Social, no se podrá proceder con el pago correspondiente.

Partes
Proveedor
EMPORIUM SPA76.603.352-0
Licitación de origen
993-88-LP25
Proceso
  1. Creación
    05-12-2025, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    05-12-2025, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    07-12-2025, 12:00 a. m.