ORDEN DE COMPRA DESDE 993-4-LE25
- Total
- $29.155.000
- Neto
- $24.500.000
- Impuestos
- $4.655.000
4.000 Sacos puestas en piso para la Provincia de El Loa, Parque APIAC S/N Sector Aeropuerto, Calama, previa coordinación con el Sr Carlos Rivera Adrian al número +56967662751 con al menos 72 horas de anticipación a la fecha de recepción DESDE 993-4-LE25 *Las facturas electrónicas al momento de su emisión deben ser enviadas en formato XML al correo electrónico mop_dte@paperless.cl, indicando en las "referencias" el código de la unidad de pago: 190 REG_02_DIRECCION _DE_VIALIDAD * Todas las órdenes de compra deben ser aceptadas para su posterior pago de lo contrario, proceso de pago se detiene. *SE SOLICITA ACEPTAR ORDEN DE COMPRA PARA CONTINUAR CON EL PROCESO DE PAGO. * *Las factura que sean emitidas antes de la entrega y recepción conforme total de productos y/o servicios, será rechazada al SII, dentro de 6 días corridos.
- Organismo comprador
- MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
- Proveedor
- PRODUCTOS BITUMINOSOS S A96.724.760-k
- Licitación de origen
- 993-4-LE25
- Creación20-02-2025, 12:00 a. m.
- Envío a proveedor20-02-2025, 12:00 a. m.
- Aceptación25-02-2025, 12:00 a. m.