993-344-SE25Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 993-88-LP25

Total
$161.833.455
Neto
$135.994.500
Impuestos
$25.838.955
Descripción

Suministro Material Granular DESDE 993-88-LP25. Las facturas electrónicas al momento de su emisión deben ser enviadas en formato XML al correo electrónico mop_dte@paperless.cl, indicando en las "referencias" el código de la unidad de pago: 190 : REG_02_DIRECCION _DE_VIALIDAD Informar que se modificó Razón Social, lo cual debe indicar lo siguiente: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DCYF. Si factura no indica Razón Social, no se podrá proceder con el pago correspondiente.

Partes
Proveedor
EMPORIUM SPA76.603.352-0
Licitación de origen
993-88-LP25
Proceso
  1. Creación
    04-11-2025, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    13-11-2025, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    17-11-2025, 12:00 a. m.