ORDEN DE COMPRA DESDE 993-91-LE24
- Total
- $3.873.450
- Neto
- $3.255.000
- Impuestos
- $618.450
EPP FUNCIONARIOS CAD DESDE 993-91-LE24 ENTREGA PUESTA EN PISO EN BODEGA UBICADA en Calle Juan Gutenberg # 475, PREVIA COORDINACIÓN CON ENCARGADO DE BODEGA Sr. Carlos Rivera al celular 967662751 AL email: Carlos.rivera.a@mop.gov.cl AL 55 2 422067 *Las facturas electrónicas al momento de su emisión deben ser enviadas en formato XML al correo electrónico mop_dte@paperless.cl, indicando en las "referencias" el código de la unidad de pago: 190 REG_02_DIRECCION _DE_VIALIDAD * Todas las órdenes de compra deben ser aceptadas para su posterior pago de lo contrario, proceso de pago se detiene. *SE SOLICITA ACEPTAR ORDEN DE COMPRA PARA CONTINUAR CON EL PROCESO DE PAGO. * *Las factura que sean emitidas antes de la entrega y recepción conforme total de productos y/o servicios, será rechazada al SII, dentro de 6 días corridos.
- Organismo comprador
- MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
- Proveedor
- Treck S.A.96.542.490-3
- Licitación de origen
- 993-91-LE24
- Creación29-11-2024, 12:00 a. m.
- Envío a proveedor29-11-2024, 12:00 a. m.
- Aceptación04-12-2024, 12:00 a. m.