ORDEN DE COMPRA DESDE 993-83-R124
- Total
- $58.786.847
- Neto
- $49.400.712
- Impuestos
- $9.386.135
Servicio de Aseo Juan Gutenberg DESDE 993-83-R124 *Las facturas electrónicas al momento de su emisión deben ser enviadas en formato XML al correo electrónico mop_dte@paperless.cl, indicando en las "referencias" el código de la unidad de pago: 190 REG_02_DIRECCION _DE_VIALIDAD * Todas las órdenes de compra deben ser aceptadas para su posterior pago de lo contrario, proceso de pago se detiene. *SE SOLICITA ACEPTAR ORDEN DE COMPRA PARA CONTINUAR CON EL PROCESO DE PAGO. * *Las factura que sean emitidas antes de la entrega y recepción conforme total de productos y/o servicios, será rechazada al SII, dentro de 6 días corridos. El periodo de vigencia del contrato será de 24 meses, plazo que se entenderá comienza a regir desde la fecha 1 de Diciembre del año 2024.
- Organismo comprador
- MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
- Proveedor
- ASEAMOS SPA77.664.581-8
- Licitación de origen
- 993-83-R124
- Creación29-11-2024
- Envío a proveedor29-11-2024
- Aceptación29-11-2024