ORDEN DE COMPRA DESDE 993-84-LE25
- Total
- $28.554.050
- Neto
- $23.995.000
- Impuestos
- $4.559.050
Suministro de 500 unidades de jalones para nieve DESDE 993-84-LE25 Deberá ser coordinada con el Sr. Carlos Rivera al celular 967662751 o con el Sr. Alejandro Rojas Montaño al celular 953991394, con al menos 72 horas de anticipación a la fecha de recepción-Lugar de entrega Parque APIAC S/N Sector Aeropuerto, Calama. *Las facturas electrónicas al momento de su emisión deben ser enviadas en formato XML al correo electrónico mop_dte@paperless.cl, indicando en las "referencias" el código de la unidad de pago: 190 REG_02_DIRECCION _DE_VIALIDAD * Todas las órdenes de compra deben ser aceptadas para su posterior pago de lo contrario, proceso de pago se detiene. *SE SOLICITA ACEPTAR ORDEN DE COMPRA PARA CONTINUAR CON EL PROCESO DE PAGO. * *Las factura que sean emitidas antes de la entrega y recepción conforme total de productos y/o servicios, será rechazada al SII, dentro de 6 días corridos.
- Organismo comprador
- MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
- Proveedor
- Cesar76.271.085-4
- Licitación de origen
- 993-84-LE25
- Creación03-10-2025, 12:00 a. m.
- Envío a proveedor03-10-2025, 12:00 a. m.
- Aceptación07-10-2025, 12:00 a. m.