993-282-SE24Aceptada
ORDEN DE COMPRA DESDE 993-76-LQ24
- Total
- $217.933.030
- Neto
- $183.137.000
- Impuestos
- $34.796.030
Suministro Material Granular DESDE 993-76-LQ24. Las facturas electrónicas al momento de su emisión deben ser enviadas en formato XML al correo electrónico mop_dte@paperless.cl, indicando en las "referencias" el código de la unidad de pago: 190 : REG_02_DIRECCION _DE_VIALIDAD Informar que se modificó Razón Social, lo cual debe indicar lo siguiente: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DCYF. Si factura no indica Razón Social, no se podrá proceder con el pago correspondiente
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