993-282-SE24Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 993-76-LQ24

Total
$217.933.030
Neto
$183.137.000
Impuestos
$34.796.030
Descripción

Suministro Material Granular DESDE 993-76-LQ24. Las facturas electrónicas al momento de su emisión deben ser enviadas en formato XML al correo electrónico mop_dte@paperless.cl, indicando en las "referencias" el código de la unidad de pago: 190 : REG_02_DIRECCION _DE_VIALIDAD Informar que se modificó Razón Social, lo cual debe indicar lo siguiente: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DCYF. Si factura no indica Razón Social, no se podrá proceder con el pago correspondiente

Partes
Proveedor
EMPORIUM SPA76.603.352-0
Licitación de origen
993-76-LQ24
Proceso
  1. Creación
    16-10-2024, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    22-10-2024, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    22-10-2024, 12:00 a. m.