993-272-SE23Aceptada
ORDEN DE COMPRA DESDE 993-81-LQ23
- Total
- $249.650.100
- Neto
- $209.790.000
- Impuestos
- $39.860.100
Descripción
Suministro de 8.100 M3 de Material Granular DESDE 993-81-LQ23 *Las facturas electrónicas al momento de su emisión deben ser enviadas en formato XML al correo electrónico mop_dte@paperless.cl, indicando en las "referencias" el código de la unidad de pago: 190 REG_02_DIRECCION _DE_VIALIDAD * Todas las órdenes de compra deben ser aceptadas para su posterior pago de lo contrario, proceso de pago se detiene. *SE SOLICITA ACEPTAR ORDEN DE COMPRA PARA CONTINUAR CON EL PROCESO DE PAGO. * *Las factura que sean emitidas antes de la entrega y recepción conforme total de productos y/o servicios, será rechazada al SII, dentro de 6 días corridos.
Partes
- Organismo comprador
- MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
- Proveedor
- EMPORIUM SPA76.603.352-0
- Licitación de origen
- 993-81-LQ23
Proceso
- Creación05-09-2023, 12:00 a. m.
- Envío a proveedor27-09-2023, 12:00 a. m.
- Aceptación29-09-2023, 12:00 a. m.