ORDEN DE COMPRA DESDE 993-84-LE23
- Total
- $10.871.245
- Neto
- $9.135.500
- Impuestos
- $1.735.745
Suministro y transporte de Luminarias Solares con Poste DESDE 993-84-LE23Estas deben ser entregadas y puestas a piso en Avda Industrial #7324 Ciudad de Antofagasta, previa coordinación con el encargado de Bodega Sr: Carlos Rivera al mail carlos.rivera@mop.gov.cl o al fono 976061130 (Patricio Toro) con al menos 2 días de anticipación. El horario de entrega es de lunes a jueves de 08:00 a 17:00hrs y viernes de 08:00 a 15:00hrs. *Las facturas electrónicas al momento de su emisión deben ser enviadas en formato XML al correo electrónico mop_dte@paperless.cl, indicando en las "referencias" el código de la unidad de pago: 190 REG_02_DIRECCION _DE_VIALIDAD * Todas las órdenes de compra deben ser aceptadas para su posterior pago de lo contrario, proceso de pago se detiene. *SE SOLICITA ACEPTAR ORDEN DE COMPRA PARA CONTINUAR CON EL PROCESO DE PAGO. * *Las factura que sean emitidas antes de la entrega y recepción conforme total de productos y/o servicios, será rechazada al SII, dentro de 6
- Organismo comprador
- MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
- Proveedor
- SOCIEDAD COMERCIAL TOLUCA SPA76.262.486-9
- Licitación de origen
- 993-84-LE23
- Creación30-08-2023
- Envío a proveedor30-08-2023
- Aceptación01-09-2023