993-249-SE24Aceptada
ORDEN DE COMPRA DESDE 993-75-LQ24
- Total
- $219.546.670
- Neto
- $184.493.000
- Impuestos
- $35.053.670
Descripción
Suministro de 6.962 m3 de Base Estabilizada en Ruta B-905 DESDE 993-75-LQ24 *Las facturas electrónicas al momento de su emisión deben ser enviadas en formato XML al correo electrónico mop_dte@paperless.cl, indicando en las "referencias" el código de la unidad de pago: 190 REG_02_DIRECCION _DE_VIALIDAD * Todas las órdenes de compra deben ser aceptadas para su posterior pago de lo contrario, proceso de pago se detiene. *SE SOLICITA ACEPTAR ORDEN DE COMPRA PARA CONTINUAR CON EL PROCESO DE PAGO. * *Las factura que sean emitidas antes de la entrega y recepción conforme total de productos y/o servicios, será rechazada al SII, dentro de 6 días corridos.
Partes
- Organismo comprador
- MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
- Proveedor
- EMPORIUM SPA76.603.352-0
- Licitación de origen
- 993-75-LQ24
Proceso
- Creación16-09-2024, 12:00 a. m.
- Envío a proveedor07-10-2024, 12:00 a. m.
- Aceptación07-10-2024, 12:00 a. m.