993-218-SE25Aceptada
ORDEN DE COMPRA DESDE 993-52-LP25
- Total
- $217.681.464
- Neto
- $182.925.600
- Impuestos
- $34.755.864
Descripción
Suministro de 8.580 m³ de Base Estabilizada Provincial El Loa DESDE 993-52-LP25 *Las facturas electrónicas al momento de su emisión deben ser enviadas en formato XML al correo electrónico mop_dte@paperless.cl, indicando en las "referencias" el código de la unidad de pago: 190 REG_02_DIRECCION _DE_VIALIDAD * Todas las órdenes de compra deben ser aceptadas para su posterior pago de lo contrario, proceso de pago se detiene. *SE SOLICITA ACEPTAR ORDEN DE COMPRA PARA CONTINUAR CON EL PROCESO DE PAGO. * *Las factura que sean emitidas antes de la entrega y recepción conforme total de productos y/o servicios, será rechazada al SII, dentro de 6 días corridos.
Partes
- Organismo comprador
- MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
- Proveedor
- EMPORIUM SPA76.603.352-0
- Licitación de origen
- 993-52-LP25
Proceso
- Creación04-07-2025, 12:00 a. m.
- Envío a proveedor14-07-2025, 12:00 a. m.
- Aceptación17-07-2025, 12:00 a. m.