993-214-SE24Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 993-63-LQ24

Total
$203.304.360
Neto
$170.844.000
Impuestos
$32.460.360
Descripción

Suministro de 276 Ton de emulsión DESDE 993-63-LQ24 *Las facturas electrónicas al momento de su emisión deben ser enviadas en formato XML al correo electrónico mop_dte@paperless.cl, indicando en las "referencias" el código de la unidad de pago: 190 REG_02_DIRECCION _DE_VIALIDAD * Todas las órdenes de compra deben ser aceptadas para su posterior pago de lo contrario, proceso de pago se detiene. *SE SOLICITA ACEPTAR ORDEN DE COMPRA PARA CONTINUAR CON EL PROCESO DE PAGO. * *Las factura que sean emitidas antes de la entrega y recepción conforme total de productos y/o servicios, será rechazada al SII, dentro de 6 días corridos. coordinaciones se realizar con la Inspector Fiscal , Sra. Katherine Soto Valdivia, Celular 944272853; y/o con el Sr. Patricio Contreras, Capataz de la Cuadrilla de Lechada, Celular 99786 6809

Proceso
  1. Creación
    20-08-2024, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    04-09-2024, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    16-09-2024, 12:00 a. m.