ORDEN DE COMPRA DESDE 993-63-LQ24
- Total
- $203.304.360
- Neto
- $170.844.000
- Impuestos
- $32.460.360
Suministro de 276 Ton de emulsión DESDE 993-63-LQ24 *Las facturas electrónicas al momento de su emisión deben ser enviadas en formato XML al correo electrónico mop_dte@paperless.cl, indicando en las "referencias" el código de la unidad de pago: 190 REG_02_DIRECCION _DE_VIALIDAD * Todas las órdenes de compra deben ser aceptadas para su posterior pago de lo contrario, proceso de pago se detiene. *SE SOLICITA ACEPTAR ORDEN DE COMPRA PARA CONTINUAR CON EL PROCESO DE PAGO. * *Las factura que sean emitidas antes de la entrega y recepción conforme total de productos y/o servicios, será rechazada al SII, dentro de 6 días corridos. coordinaciones se realizar con la Inspector Fiscal , Sra. Katherine Soto Valdivia, Celular 944272853; y/o con el Sr. Patricio Contreras, Capataz de la Cuadrilla de Lechada, Celular 99786 6809
- Organismo comprador
- MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
- Proveedor
- ASFALTOS QUIMICOS Y CONSTRUCCIONES ASFALCOM SA76.103.677-7
- Licitación de origen
- 993-63-LQ24
- Creación20-08-2024, 12:00 a. m.
- Envío a proveedor04-09-2024, 12:00 a. m.
- Aceptación16-09-2024, 12:00 a. m.