993-209-SE24Aceptada
ampliación 993-45-LE24
- Total
- $7.888.457
- Neto
- $6.628.956
- Impuestos
- $1.259.502
Descripción
AMPLIACION Las facturas electrónicas al momento de su emisión deben ser enviadas en formato XML al correo electrónico mop_dte@paperless.cl, indicando en las "referencias" el código de la unidad de pago: 190 REG_02_DIRECCION _DE_VIALIDAD * Todas las órdenes de compra deben ser aceptadas para su posterior pago de lo contrario, proceso de pago se detiene. *SE SOLICITA ACEPTAR ORDEN DE COMPRA PARA CONTINUAR CON EL PROCESO DE PAGO. * *Las factura que sean emitidas antes de la entrega y recepción conforme total de productos y/o servicios, será rechazada al SII, dentro de 6 días corridos.
Partes
- Organismo comprador
- MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
- Proveedor
- CONSTRUCCION Y SERVICIOS GUZMAN SPA76.818.855-6
- Licitación de origen
- 993-45-LE24
Proceso
- Creación19-08-2024
- Envío a proveedor23-08-2024
- Aceptación23-08-2024