993-206-SE24Aceptada
ampliación 993-41-LE24
- Total
- $18.564.000
- Neto
- $15.600.000
- Impuestos
- $2.964.000
Descripción
*Las facturas electrónicas al momento de su emisión deben ser enviadas en formato XML al correo electrónico mop_dte@paperless.cl, indicando en las "referencias" el código de la unidad de pago: 190 REG_02_DIRECCION _DE_VIALIDAD * Todas las órdenes de compra deben ser aceptadas para su posterior pago de lo contrario, proceso de pago se detiene. *SE SOLICITA ACEPTAR ORDEN DE COMPRA PARA CONTINUAR CON EL PROCESO DE PAGO. * *Las factura que sean emitidas antes de la entrega y recepción conforme total de productos y/o servicios, será rechazada al SII, dentro de 6 días corridos
Partes
- Organismo comprador
- MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
- Proveedor
- SALMAG LTDA.77.557.430-5
- Licitación de origen
- 993-41-LE24
Proceso
- Creación13-08-2024, 12:00 a. m.
- Envío a proveedor13-08-2024, 12:00 a. m.
- Aceptación14-08-2024, 12:00 a. m.