993-194-SE25Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 993-53-LE25

Total
$33.260.500
Neto
$27.950.000
Impuestos
$5.310.500
Descripción

Suministro de Asfalto en frio Predosificado DESDE 993-53-LE25. Las facturas electrónicas al momento de su emisión deben ser enviadas en formato XML al correo electrónico mop_dte@paperless.cl, indicando en las "referencias" el código de la unidad de pago: 190 Informar que se modificó Razón Social, lo cual debe indicar lo siguiente: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DCYF. Si factura no indica Razón Social, no se podrá proceder con el pago correspondiente. : REG_02_DIRECCION _DE_VIALIDAD

Partes
Proveedor
COMERCIAL URUEÑA SPA77.330.277-4
Licitación de origen
993-53-LE25
Proceso
  1. Creación
    13-06-2025
  2. Envío a proveedor
    13-06-2025
  3. Aceptación
    16-06-2025