ORDEN DE COMPRA DESDE 993-55-LE24
- Total
- $35.344.759
- Neto
- $29.701.478
- Impuestos
- $5.643.281
DESDE 993-55-LE24--- ITEM N°3 ---deberá incluir el flete (carga, transporte y respectiva descarga a piso) hasta el recinto fiscal ubicado en Juan Gutenberg 475 Antofagasta. ----entrega, deberá ser coordinada con el Sr. Carlos Rivera al celular 967662751--- ++PLAZO DE ENTREGA 5 DIAS HABILES, según anexo del proveedor++ *Las facturas electrónicas al momento de su emisión deben ser enviadas en formato XML al correo electrónico mop_dte@paperless.cl, indicando en las "referencias" el código de la unidad de pago: 190 REG_02_DIRECCION _DE_VIALIDAD * Todas las órdenes de compra deben ser aceptadas para su posterior pago de lo contrario, proceso de pago se detiene. *SE SOLICITA ACEPTAR ORDEN DE COMPRA PARA CONTINUAR CON EL PROCESO DE PAGO. * *Las factura que sean emitidas antes de la entrega y recepción conforme total de productos y/o servicios, será rechazada al SII, dentro de 6 días corridos.
- Organismo comprador
- MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
- Proveedor
- SUPERMERCADO DEL NEUMATICO LIMITADA78.239.560-2
- Licitación de origen
- 993-55-LE24
- Creación01-08-2024, 12:00 a. m.
- Envío a proveedor01-08-2024, 12:00 a. m.
- Aceptación01-08-2024, 12:00 a. m.