993-149-SE24Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 993-43-B224

Total
$203.460.250
Neto
$170.975.000
Impuestos
$32.485.250
Descripción

Suministro Base Estabilizada Segundo Llamado DESDE 993-43-B224. Las facturas electrónicas al momento de su emisión deben ser enviadas en formato XML al correo electrónico mop_dte@paperless.cl, indicando en las "referencias" el código de la unidad de pago: 190 : REG_02_DIRECCION _DE_VIALIDAD Informar que se modificó Razón Social, lo cual debe indicar lo siguiente: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DCYF. Si factura no indica Razón Social, no se podrá proceder con el pago correspondiente.

Partes
Proveedor
EMPORIUM SPA76.603.352-0
Licitación de origen
993-43-B224
Proceso
  1. Creación
    03-07-2024, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    22-07-2024, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    22-07-2024, 12:00 a. m.