993-147-SE24Aceptada
ORDEN DE COMPRA DESDE 993-18-LE24
- Total
- $41.611.563
- Neto
- $34.967.700
- Impuestos
- $6.643.863
Descripción
Servicio de Carguío y Transporte de 2.878 m³ de arena tipo polvo roca en Ruta B-955 DESDE 993-18-LE24 *Las facturas electrónicas al momento de su emisión deben ser enviadas en formato XML al correo electrónico mop_dte@paperless.cl, indicando en las "referencias" el código de la unidad de pago: 190 REG_02_DIRECCION _DE_VIALIDAD * Todas las órdenes de compra deben ser aceptadas para su posterior pago de lo contrario, proceso de pago se detiene. *SE SOLICITA ACEPTAR ORDEN DE COMPRA PARA CONTINUAR CON EL PROCESO DE PAGO. * *Las factura que sean emitidas antes de la entrega y recepción conforme total de productos y/o servicios, será rechazada al SII, dentro de 6 días corridos.
Partes
- Organismo comprador
- MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
- Proveedor
- PHRAMS SPA76.882.799-0
- Licitación de origen
- 993-18-LE24
Proceso
- Creación02-07-2024, 12:00 a. m.
- Envío a proveedor02-07-2024, 12:00 a. m.
- Aceptación03-07-2024, 12:00 a. m.