993-145-SE25Aceptada
ORDEN DE COMPRA DESDE 993-22-LP25
- Total
- $219.519.300
- Neto
- $184.470.000
- Impuestos
- $35.049.300
MATERIAL GRANULAR RUTA IB-013 DESDE 993-22-LP25 *Las facturas electrónicas al momento de su emisión deben ser enviadas en formato XML al correo electrónico mop_dte@paperless.cl, indicando en las "referencias" el código de la unidad de pago: 190 REG_02_DIRECCION _DE_VIALIDAD * Todas las órdenes de compra deben ser aceptadas para su posterior pago de lo contrario, proceso de pago se detiene. *SE SOLICITA ACEPTAR ORDEN DE COMPRA PARA CONTINUAR CON EL PROCESO DE PAGO. * *Las factura que sean emitidas antes de la entrega y recepción conforme total de productos y/o servicios, será rechazada al SII, dentro de 6 días corridos.
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