993-135-SE24Aceptada
TD10 N°1) RES 924 -1006
- Total
- $66.968.440
- Neto
- $56.276.000
- Impuestos
- $10.692.440
Descripción
*Las facturas electrónicas al momento de su emisión deben ser enviadas en formato XML al correo electrónico mop_dte@paperless.cl, indicando en las "referencias" el código de la unidad de pago: 190 REG_02_DIRECCION _DE_VIALIDAD * Todas las órdenes de compra deben ser aceptadas para su posterior pago de lo contrario, proceso de pago se detiene. *SE SOLICITA ACEPTAR ORDEN DE COMPRA PARA CONTINUAR CON EL PROCESO DE PAGO. * *Las factura que sean emitidas antes de la entrega y recepción conforme total de productos y/o servicios, será rechazada al SII, dentro de 6 días corridos.
Partes
- Organismo comprador
- MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
- Proveedor
- EMPORIUM SPA76.603.352-0
- Licitación de origen
- Compra directa (sin licitación)
Proceso
- Creación24-06-2024, 12:00 a. m.
- Envío a proveedor24-06-2024, 12:00 a. m.
- Aceptación25-06-2024, 12:00 a. m.