993-112-SE26Aceptada
ORDEN DE COMPRA DESDE 993-18-LE26
- Total
- $17.187.109
- Neto
- $14.442.949
- Impuestos
- $2.744.160
Descripción
EPP FUNCIONARIOS CAD Y NO CAD 2026 DESDE 993-18-LE26 Las facturas electrónicas al momento de su emisión deben ser enviadas en formato XML al correo electrónico mop_dte@paperless.cl, indicando en las "referencias" el código de la unidad de pago: 190: REG_02_DIRECCION _DE_VIALIDAD Todas las órdenes de compra deben ser aceptadas para su posterior pago de lo contrario, proceso de pago se detiene. *SE SOLICITA ACEPTAR ORDEN DE COMPRA PARA CONTINUAR CON EL PROCESO DE PAGO. * *Las factura que sean emitidas antes de la entrega y recepción conforme total de productos y/o servicios, será rechazada al SII, dentro de 6 días corridos.
Partes
- Organismo comprador
- MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
- Proveedor
- Security Center Corp Ltda.77.706.750-8
- Licitación de origen
- 993-18-LE26
Proceso
- Creación15-05-2026, 12:00 a. m.
- Envío a proveedor15-05-2026, 12:00 a. m.
- Aceptación19-05-2026, 12:00 a. m.