993-111-SE26Aceptada
ORDEN DE COMPRA DESDE 993-18-LE26
- Total
- $5.187.746
- Neto
- $4.359.450
- Impuestos
- $828.296
Descripción
EPP FUNCIONARIOS CAD Y NO CAD 2026 DESDE 993-18-LE26 Las facturas electrónicas al momento de su emisión deben ser enviadas en formato XML al correo electrónico mop_dte@paperless.cl, indicando en las "referencias" el código de la unidad de pago: 190: REG_02_DIRECCION _DE_VIALIDAD Todas las órdenes de compra deben ser aceptadas para su posterior pago de lo contrario, proceso de pago se detiene. *SE SOLICITA ACEPTAR ORDEN DE COMPRA PARA CONTINUAR CON EL PROCESO DE PAGO. * *Las factura que sean emitidas antes de la entrega y recepción conforme total de productos y/o servicios, será rechazada al SII, dentro de 6 días corridos.
Partes
- Organismo comprador
- MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
- Proveedor
- COMERCIALIZADORA DE ART DE PROTECCION Y SEGURIDAD INDUSTRIAL MANQUEHUE86.887.200-4
- Licitación de origen
- 993-18-LE26
Proceso
- Creación15-05-2026, 12:00 a. m.
- Envío a proveedor15-05-2026, 12:00 a. m.
- Aceptación22-05-2026, 12:00 a. m.