993-110-SE26Aceptada
ORDEN DE COMPRA DESDE 993-18-LE26
- Total
- $10.643.217
- Neto
- $8.943.880
- Impuestos
- $1.699.337
Descripción
EPP FUNCIONARIOS CAD Y NO CAD 2026 DESDE 993-18-LE26 Todas las órdenes de compra deben ser aceptadas para su posterior pago de lo contrario, proceso de pago se detiene. *SE SOLICITA ACEPTAR ORDEN DE COMPRA PARA CONTINUAR CON EL PROCESO DE PAGO. * *Las factura que sean emitidas antes de la entrega y recepción conforme total de productos y/o servicios, será rechazada al SII, dentro de 6 días corridos. Las facturas electrónicas al momento de su emisión deben ser enviadas en formato XML al correo electrónico mop_dte@paperless.cl, indicando en las "referencias" el código de la unidad de pago: 190: REG_02_DIRECCION _DE_VIALIDAD
Partes
- Organismo comprador
- MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
- Proveedor
- Treck S.A.96.542.490-3
- Licitación de origen
- 993-18-LE26
Proceso
- Creación15-05-2026, 12:00 a. m.
- Envío a proveedor15-05-2026, 12:00 a. m.
- Aceptación19-05-2026, 12:00 a. m.