979-524-CM26Aceptada

Sol. 458 Ariel Sanhueza

Total
$201.078
Neto
$185.232
Impuestos
$0
Descripción

Las facturas deben ser enviadas al mail mop_dte@paperless.cl indicando el código y unidad de pago 2190 NIVEL_CENTRAL_DIRECCION_DE_VIALIDAD_SUB_ABASTECIMIENTO Sol. 458 Ariel Sanhueza

Partes
Proveedor
LATAM AIRLINES GROUP S.A.89.862.200-2
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    29-04-2026, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    29-04-2026, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    29-04-2026, 12:00 a. m.