979-2323-SE19Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 979-47-LE19

Total
$141.372
Neto
$118.800
Impuestos
$22.572
Descripción

El archivo XML de las facturas electrónicas debe ser enviado al correo electrónico mop_dte@paperless.cl, indicando en las “Referencias” la Unidad de Pago 2190 NIVEL_CENTRAL_DIRECCION_DE_VIALIDAD_SUB_ABASTECIMIENTO. Contacto Sr. Juan Ferreira Cornejo, t

Partes
Proveedor
COMERCIAL CLS SPA76.651.764-1
Licitación de origen
979-47-LE19
Proceso
  1. Creación
    23-10-2019
  2. Envío a proveedor
    23-10-2019
  3. Aceptación
    27-10-2019