979-2321-SE19Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 979-47-LE19

Total
$107.065
Neto
$89.971
Impuestos
$17.094
Descripción

El archivo XML de las facturas electrónicas debe ser enviado al correo electrónico mop_dte@paperless.cl, indicando en las “Referencias” la Unidad de Pago 2190 NIVEL_CENTRAL_DIRECCION_DE_VIALIDAD_SUB_ABASTECIMIENTO. Contacto Sr. Juan Ferreira Cornejo, t

Partes
Proveedor
PROVINTEC.SPA76.635.558-7
Licitación de origen
979-47-LE19
Proceso
  1. Creación
    23-10-2019
  2. Envío a proveedor
    23-10-2019
  3. Aceptación
    24-10-2019