979-1245-SE12Enviada a proveedor

ORDEN DE COMPRA DESDE 979-9-LE11 Jun12

Total
$90.321
Neto
$75.900
Impuestos
$14.421
Descripción

PAGA FACTURA 7656 - SERVCIO JUNIO DE 2012

Partes
Proveedor
Aguas Levian Ltda.76.048.613-2
Licitación de origen
979-9-LE11
Proceso
  1. Creación
    18-07-2012
  2. Envío a proveedor
    18-07-2012