979-1244-SE12Enviada a proveedor

ORDEN DE COMPRA DESDE 979-9-LE11 May12

Total
$217.413
Neto
$182.700
Impuestos
$34.713
Descripción

PAGA FACTURA 7655 - SERVCIO MAYO DE 2012

Partes
Proveedor
Aguas Levian Ltda.76.048.613-2
Licitación de origen
979-9-LE11
Proceso
  1. Creación
    18-07-2012
  2. Envío a proveedor
    18-07-2012