979-1243-SE12Enviada a proveedor

ORDEN DE COMPRA DESDE 979-9-LE11 Abr12

Total
$164.101
Neto
$137.900
Impuestos
$26.201
Descripción

PAGA FACTURA 7654 - SERVCIO ABRIL DE 2012

Partes
Proveedor
Aguas Levian Ltda.76.048.613-2
Licitación de origen
979-9-LE11
Proceso
  1. Creación
    18-07-2012
  2. Envío a proveedor
    18-07-2012