979-1241-SE12Enviada a proveedor

ORDEN DE COMPRA DESDE 979-9-LE11 Mar12

Total
$221.697
Neto
$186.300
Impuestos
$35.397
Descripción

PAGA FACTURA 7651 - SERVCIO MARZO DE 2012

Partes
Proveedor
Aguas Levian Ltda.76.048.613-2
Licitación de origen
979-9-LE11
Proceso
  1. Creación
    18-07-2012
  2. Envío a proveedor
    18-07-2012