insumos varios
- Total
- $214.593
- Neto
- $180.330
- Impuestos
- $34.263
Srs. Proveedores: Los despachos de mercadería deben enviarse con GUÍA DE DESPACHO (No factura). Una vez que la institución realice la RECEPCIÓN CONFORME en mercado público deben emitir la factura citando en Referencia el ID de orden de compra. Los proveedores no se encuentran en la plataforma, deberán enviar la factura o documento tributario correspondiente al correo electrónico dipresrecepcion@custodium.com al momento de su emisión. Ante cualquier consulta o duda llamar a unidad de Finanzas: 73-566342 73-566311 Los proveedores deberán cumplir con la Norma Técnica 226, la que indica que al momento de recibir una factura los productos despachados deben ir identificados como Dispositivos Médicos, esta debe venir con datos de información mínima descrita el archivo adjunto la que consta de: - Nombre del producto - Identificación del proveedor - N° de guía/factura - Modelo (cuando corresponda) - N° de lote/serie - Fecha de vencimiento
- Organismo comprador
- SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL SAN JAVIER
- Proveedor
- COMERCIAL LBF LIMITADA93.366.000-1
- Licitación de origen
- 968521-11-LP23
- Creación23-01-2024
- Envío a proveedor01-02-2024
- Aceptación02-02-2024