ORDEN DE COMPRA DESDE 1080089-114-LQ24
- Total
- $18.148
- Neto
- $15.250
- Impuestos
- $2.898
Solicitud de Compra 10522 Hospital de Puerto Williams CDP N°775 Res. Ex. N°3932 Aprueba Contrato Lic. 1080089-114-LQ24 Plazo de entrega: 7 días hábiles Dirección Entrega: Lautaro Navarro N° 820, Punta Arenas Previa coordinación al correo: bodega.ssmagallanes@redsalud.gob.cl Fono : 61-2291142 y/o 61-2291112 en horario de lunes a jueves de 08:00 a 12.30 y de 14:00 a 16:30; viernes de 08:00 a 12:30 y de 14:00 a 15:30 hrs. Dirección Facturación: OHiggins N° 246, Puerto Williams RUT: 61.980.720-0 Giro: Hospitales y Clínicas Factura en formato XML dipresrecepcion@custodium.com Copia en PDF a contabilidad.dssm@redsalud.gov.cl Consulta folio presupuestario: tesoreria.dssm@redsalud.gov.cl Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud serán pagadas por la TGR a los 30 días, según la fecha de vencimiento de la factura (Circular N° 9 del 28/04/2020, de la Dirección de Presupuesto (DIPRES))
- Organismo comprador
- SERVICIO DE SALUD MAGALLANES
- Proveedor
- SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA76.596.570-5
- Licitación de origen
- 1080089-114-LQ24
- Creación28-04-2026
- Envío a proveedor06-05-2026
- Aceptación08-05-2026