958479-89-SE23Aceptada
AEROEVACUACION 618 1080089-78-LQ22
- Total
- $3.750.000
- Neto
- $3.750.000
- Impuestos
- $0
Descripción
Solicitud N° 618 CDP Nº 1766 El pago será efectuado por la Tesorería General de la República (TGR), entidad que pagará la Factura Electrónica que se encuentre en estado devengada (contabilizada) y disponible para el pago en el Sistema de Información para la Gestión Financiera del Estado (SIGFE), cuyo pago electrónico será a los 30 días, según la fecha de vencimiento de la factura (Circular N° 9 del 28/04/2020, de la Dirección de Presupuesto (DIPRES). Se solicitará prefacturacion del servicio y al recibir conforme se solicitará emisión de la factura. Envío factura electrónica: - En formato XML al correo dipresrecepcion@custodium.com. - Copia en formato PDF al correo contabilidad.dssm@redsalud.gov.cl.
Partes
- Organismo comprador
- SERVICIO DE SALUD MAGALLANES
- Proveedor
- SOCIEDAD TRANSPORTE AEROMEDICO CRITICO LIMITADA76.218.363-3
- Licitación de origen
- 1080089-78-LQ22
Proceso
- Creación26-04-2023
- Envío a proveedor27-04-2023
- Aceptación28-04-2023