Prov. lic. Certificación de ascensores Williams
- Total
- $1.080.000
- Neto
- $1.080.000
- Impuestos
- $0
Proveniente de licitación 1080089-66-LE23 Solicitud Nº 5850 Recursos Físicos CDP Nº 1211 Facturar a nombre de: Hospital Comunitario Cristina Calderón Puerto Williams, Rut: 61.980.720-0, dirección: OHiggins N°246, Puerto Williams Envío factura electrónica: En formato XML al correo dipresrecepcion@custodium.com. Copia en PDF a contabilidad.dssm@redsalud.gov.cl y abastecimiento.ssm@redsalud.gov.cl Pago: El pago será efectuado por la Tesorería General de la República (TGR), entidad que pagará la Factura Electrónica que se encuentre en estado devengada (contabilizada) y disponible para el pago en el Sistema de Información para la Gestión Financiera del Estado (SIGFE), cuyo pago electrónico será a los 30 días, según la fecha de vencimiento de la factura (Circular N° 9 del 28/04/2020, de la Dirección de Presupuesto (DIPRES).
- Organismo comprador
- SERVICIO DE SALUD MAGALLANES
- Proveedor
- SOCIEDAD DE INSPECCIÓN TECNICA Y CERTIFICACIÓN DE TRANSPORTE VERTICAL76.569.823-5
- Licitación de origen
- 1080089-66-LE23
- Creación03-01-2025, 12:00 a. m.
- Envío a proveedor06-01-2025, 12:00 a. m.
- Aceptación07-01-2025, 12:00 a. m.