957008-397-SE19Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 957008-3-LQ19 (MAYO 2019)

Total
$25.817.682
Neto
$21.695.531
Impuestos
$4.122.151
Descripción

Servicio de Mantención Correctiva y Repuestos para Vehículos del Centro Metropolitano de Atención Prehospitalaria DESDE 957008-3-LQ19 Mayo 2019 No se procederá al pago si O/C no es aceptada. Factura deberá ser entregada en Oficina de Partes del SAMU ub

Partes
Proveedor
MANTENCIONES CENTRAL SPA76.353.646-7
Licitación de origen
957008-3-LQ19
Proceso
  1. Creación
    24-04-2019
  2. Envío a proveedor
    25-06-2019
  3. Aceptación
    26-06-2019