Adquisisción de colchones.
- Total
- $9.423.134
- Neto
- $7.918.600
- Impuestos
- $1.504.534
1.- El proveedor tendrá 24 horas para aceptar la orden de compras desde la fecha de emisión. Si cumplido este plazo no ha sido rechazada se entenderá por aceptada y el plazo de entrega comenzará a regir. 2.- El atraso en la entrega obligará al Centro de Abastecimiento de Puerto Montt a cursar la respectiva multa de acuerdo a las condiciones establecidas en las bases de licitación 947621-5-LE25. 3.- Proveedor debe aceptar la orden de compra, objeto dar Recepción conforme en sistema y proceder a la tramitación del respectivo pago. 4.- El pago se realizará por medio de transferencia electrónica del Banco Estado desde la cuenta de la Comandancia en Jefe de la Va. Zona Naval. 5.- Informar banco, tipo de cuenta, número de cuenta y correo electrónico para confirmar pago. 6.- Emitir factura con respectivo archivo XML.
- Organismo comprador
- DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
- Proveedor
- COMERCIAL ANDES SPA77.765.995-2
- Licitación de origen
- 947621-5-LE25
- Creación26-11-2025
- Envío a proveedor26-11-2025
- Aceptación26-11-2025