900-971-AG23Cancelada

HDS- PUNTOS DE RED INFORMATICA

Total
$476.000
Neto
$400.000
Impuestos
$76.000
Descripción

Registrar el número de orden de compra en el campo de referencia 801 al emitir su factura en la plataforma de SII (Sin Observaciones adicionales, letras, números, signos, espacios, etc.), de lo contrario el sistema implementado por la DIPRES y el SII y administrado por ACEPTA RECHAZARA el documento, al no encontrar una OC válidamente emitida. SIEMPRE debe aceptar la OC en el portal www.mercadopublico.cl antes de emitir su factura, al momento de facturar, la condición de pago debe ser “CREDITO”. HORARIO DE ATENCION ABASTECIMIENTO LUNES A JUEVES 8:30-13:30 Y 14:30-16:30 VIERNES 8:30-13:30 Y 14:30-15:30

Partes
Proveedor
SMART KOMPANY SPA77.686.422-6
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    17-08-2023
  2. Envío a proveedor
    23-08-2023
  3. Aceptación
    24-08-2023