900-378-AG26Recepción conforme

HDS - MATERIALES E INSUMOS DE OFICINA Y ESCRITORIO, T.O. SALA ADOLESCENTES

Total
$903.722
Neto
$759.430
Impuestos
$144.292
Descripción

Registrar el número de orden de compra en el campo de referencia 801 al emitir su factura en la plataforma de SII, de lo contrario el sistema implementado por la DIPRES y el SII y administrado por ACEPTA RECHAZARA el documento, al no encontrar una OC válidamente emitida. Es responsabilidad del proveedor verificar que el documento este correctamente aceptado por el HDS, consultas al correo juan.saavedra.v@redsalud.gob.cl. El detalle de la factura tiene que ser igual a la orden de compra con los ítems descritos y sus valores respectivos. Y adjuntar datos bancarios. El costo de los cambios y devoluciones de productos/ muestras de los procesos de compras son de responsabilidad del oferente y/o proveedor adjudicado. SIEMPRE debe aceptar la OC en el portal www.mercadopublico.cl antes de emitir su factura, al momento de facturar, la condición de pago debe ser “CREDITO”. HORARIO DE ATENCION ABASTECIMIENTO LUNES A JUEVES 8:30-13:30 Y 14:30-16:30 VIERNES 8:30-13:30 Y 14:30-15:30

Partes
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    31-03-2026
  2. Envío a proveedor
    01-04-2026
  3. Aceptación
    07-04-2026