900-272-AG26Recepción conforme

HDS - COMPRA DE TONER PARA BODEGA, FEBRERO 2026

Total
$89.250
Neto
$75.000
Impuestos
$14.250
Descripción

Registrar el número de orden de compra en el campo de referencia 801 al emitir su factura en la plataforma de SII, de lo contrario el sistema implementado por la DIPRES y el SII y administrado por ACEPTA RECHAZARA el documento, al no encontrar una OC válidamente emitida. Es responsabilidad del proveedor verificar que el documento este correctamente aceptado por el HDS, consultas al correo juan.saavedra.v@redsalud.gob.cl. El detalle de la factura tiene que ser igual a la orden de compra con los ítems descritos y sus valores respectivos. Y adjuntar datos bancarios. El costo de los cambios y devoluciones de productos/ muestras de los procesos de compras son de responsabilidad del oferente y/o proveedor adjudicado. SIEMPRE debe aceptar la OC en el portal www.mercadopublico.cl antes de emitir su factura, al momento de facturar, la condición de pago debe ser “CREDITO”. HORARIO DE ATENCION ABASTECIMIENTO LUNES A JUEVES 8:30-13:30 Y 14:30-16:30 VIERNES 8:30-13:30 Y 14:30-15:30

Partes
Proveedor
RODRÍGUEZ PROVEEDORES SPA78.331.444-4
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    06-03-2026
  2. Envío a proveedor
    09-03-2026
  3. Aceptación
    10-03-2026