COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES.
- Total
- $2.833.271
- Neto
- $2.380.900
- Impuestos
- $452.371
Proveniente de Licitación Pública ID 899-36-LE24. De acuerdo a Res. Ex. N°849 de 22.08.2024, aprueba adjudicación. Res. Ex. N°1319 de 28.11.2024 , N°254 de 13.02.2025 y N°1718 aprueba ampliaciones. Recepción de Productos Para asegurar una correcta recepción de insumos y productos, se deben cumplir los siguientes requisitos: Requisitos Generales Area Requirente: Tics Bodega de Destino: Bodega centarl. Fono: 32 2577121. Horario de recepción: Lunes a jueves: 08:30 a 16:00 Viernes: 08:30 a 15:00 hrs. No se recepcionarán productos fuera del horario establecido, ni durante fines de semana o días festivos. Documentación Obligatoria: Todos los productos deben ser enviados con guía de despacho. En caso contrario, la factura será rechazada. Envío de Factura Electrónica: Si se cuenta con software propio, se debe, Enviar el archivo XML a la casilla de intercambio hsanjoserecepcion@custodium.Incluir el ID de la Orden de Compra en la factura, registrado en el ca
- Organismo comprador
- SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO
- Proveedor
- itg ltda.76.493.820-8
- Licitación de origen
- 899-36-LE24
- Creación23-02-2026, 12:00 a. m.
- Envío a proveedor24-02-2026, 12:00 a. m.
- Aceptación23-03-2026, 12:00 a. m.