898-764-SE10Enviada a proveedor

ORDEN DE COMPRA DESDE 898-152-L110

Total
$2.062.222
Neto
$1.856.000
Impuestos
$206.222
Descripción

COMPRA INSUMOS DESDE 898-152-L110 FACTURAR Y DESPACHAR A: HOSPITAL CLAUDIO VICUÑA CARMEN GUERRERO 945 SAN ANTONIO SIGFE Nº

Partes
Proveedor
LABORATORIODENTALMONICAOLGUIN11.184.418-6
Licitación de origen
898-152-L110
Proceso
  1. Creación
    01-03-2010
  2. Envío a proveedor
    01-03-2010