ORDEN DE COMPRA DESDE 898-142-LE25, Res. Adj. N° 3880 fecha 30.09.25
- Total
- $796.229
- Neto
- $669.100
- Impuestos
- $127.129
Facturar y Despachar a: Hospital Claudio Vicuña, Rut 61.602.126-5 Carmen Guerrero Nº 945 San Antonio Bodega Central de Farmacia Lunes a jueves 8:00 a 16:30 hrs viernes 8:00 a 15:30 hrs ID Nº31812964/8742 Vigencia de esta orden de compra es de 20 días corridos a contar de la emisión. Ped 05.11.25 El proveedor debe emitir la factura electrónica identificando en forma idéntica el ID de la Orden de Compra en el campo de referencia 801 y enviar a casilla dipresrecepcion@custodium.com. Nos encontramos en un proceso dinámico para el pago oportuno de las compras que realizamos con Uds. para esto solicitados a nuestros proveedores de bienes y servicios, que toda facturación de realice con Orden de Compra y Recepción Conforme, y se requiere que la Factura se genere con Fecha de Recepción Conforme. Agradeceremos, para cada emisión de Factura Electrónica nos remita una copia electrónica a la casilla: facturas.hcv@redsalud.gob.cl
- Organismo comprador
- SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO
- Proveedor
- GADOR LIMITADA76.084.945-6
- Licitación de origen
- 898-142-LE25
- Creación11-11-2025, 12:00 a. m.
- Envío a proveedor19-11-2025, 12:00 a. m.
- Aceptación20-11-2025, 12:00 a. m.