898-7001-SE25Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 898-141-LP25, Res. Adj. N°3879 FECHA 30.09.25

Total
$1.021.848
Neto
$858.696
Impuestos
$163.152
Descripción

Facturar y Despachar a: Hospital Claudio Vicuña, Rut 61.602.126-5 Carmen Guerrero Nº 945 San Antonio Bodega Central de Farmacia Lunes a jueves 8:00 a 16:30 hrs viernes 8:00 a 15:30 hrs ID Nº31811873/8733 Vigencia de esta orden de compra es de 20 días corridos a contar de la emisión. Ped 05.11.25 El proveedor debe emitir la factura electrónica identificando en forma idéntica el ID de la Orden de Compra en el campo de referencia 801 y enviar a casilla dipresrecepcion@custodium.com. Nos encontramos en un proceso dinámico para el pago oportuno de las compras que realizamos con Uds. para esto solicitados a nuestros proveedores de bienes y servicios, que toda facturación de realice con Orden de Compra y Recepción Conforme, y se requiere que la Factura se genere con Fecha de Recepción Conforme. Agradeceremos, para cada emisión de Factura Electrónica nos remita una copia electrónica a la casilla: facturas.hcv@redsalud.gob.cl

Partes
Proveedor
MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA80.447.400-5
Licitación de origen
898-141-LP25
Proceso
  1. Creación
    07-11-2025, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    19-11-2025, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    20-11-2025, 12:00 a. m.