COMRPA DE INSUMOS PARA OFTALMOLOGÍA. N 898-244-COT25
- Total
- $729.900
- Neto
- $613.361
- Impuestos
- $116.539
ATENCION Facturar y despachar a Hospital Claudio Vicuña, dirección Carmen Guerrero 945 San Antonio, Rut 61.602.126-5 ENTREGAR EN BODEGA ECONOMATO: Lunes a jueves 8:00 a 16:30 hrs. Viernes 8:00 a 15:30 hrs. BODEGA DE FARMACIA CENTRAL DE FARMACIA; Lunes a jueves 8:00 a 16:30 hrs. Viernes 8:00 a 15:30 hrs. IMPORTANTE Nos encontramos en un proceso dinamico para el pago oportuno de las compras que realizamos con uds. para esto solicitados a nuestros proveedores de bienes y servicios, que toda facturación se realice con Orden de Compra y Recepción Conforme, y se requiere que la Factura se genere con Fecha de Recepción Conforme. Agradeceremos, para cada emisión de Factura Electrónica nos remita una copia electrónica a la casilla: dipresrecepcion@custodium.com / adquisiciones.hcv@redsalud.gob.cl Atte. SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA ID / F
- Organismo comprador
- SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO
- Proveedor
- ZONULAR SPA77.440.108-3
- Licitación de origen
- Compra directa (sin licitación)
- Creación20-02-2025
- Envío a proveedor24-02-2025
- Aceptación24-02-2025